芙蓉区卫生健康局2021年部门预算说明

发布时间 : 2021-02-19     来源:芙蓉区卫生健康局     字体大小:

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第一部分 芙蓉区卫生健康2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

芙蓉区卫生健康2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(一)职能职责

贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规卫生健康地方性法规,拟订全区卫生健康政策、规划并组织实施。负责协调全区卫生健康服务资源配置,指导全区卫生健康规划的编制和实施。贯彻执行卫生健康基本公共服务均等化普惠化、便捷化和公共资源向基层伸等政策措施。

负责协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议,贯彻执行推动卫生健康公共服务提供多元化、提供方式多样化的政策措施。

制定并组织实施全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。制定全区生应急工作预案,组织实施全区突发公共卫生事件预防控制。

贯彻执行应对人口老龄化政策措施,推进老年健康务体系建设和医养结合工作。

贯彻执行国家基本药物政策和国家基本药物制度,制定全区基本药物采购、配送、使用的管理制度。组织开展食品安全风险测,负责食源性疾病与食品安全事故有关的流行病调查。

负责职能范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理负责全区传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。负责卫生健康系统的安全监督管理工作。

拟订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施国家卫生健康专业技术人员资格标准,组织实施医疗服务规范标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警贯彻执行人ロ与家庭发展相关政策、计划生育政策。

指导全区卫健康工作,指导全区基层医疗卫生妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设,推进全区卫生健康科技创新发展。

负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

十一贯执行党和国家保健工作的方针政策、负责全区重要来宾、重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

十二制定并组织实施全区中医药事业发展规划。

十三制定并细织实施全区爱国卫生工作计划。

十四指导区计划生育协会的业务工作。

十五完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

根据编办核定,卫生健康局是行政机关单位,内设办公室、公共卫生科、医政医管科(中医药管理科)、综合监管科、人口监测与家庭发展科。3个事业单位,分别是长沙市芙蓉区卫生健康综合事务中心(加挂长沙市芙蓉区基层医疗机构财务集中核算中心)、长沙市芙蓉区疾病预防控制、长沙市芙蓉区妇幼保健计划生育服务中心长沙市芙蓉区妇幼保健所。区计划生育协会(代管)由区卫生健康局指导业务工作。管理13个街道社区卫生服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、卫生健康局局机关本级

2芙蓉区卫生健康综合事务中心

3、计生协会

413个社区卫生服务中心

三、涉及机构改革部门情况

职能转变。区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康芙蓉战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,推动卫生健康公共服务

有关职责分工

1.与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进全区老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

2.与区市场监管局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险监测工作,会同区市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划,建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当及时将相关信息通报区市场监管局等部门,区市场监管局等部门应当立即采取措施。区市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向区卫生健康局提出建议。

3.与区医保局的有关职责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括卫生健康局归口管理的专项经费。

(一)收入预算。2021年年初预算数12555.63万元,其中,一般公共预算拨款12555.63万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入财政专户管理其他非税收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加186.18万元,主要是基本公共卫生服务补助专项资金、计划生育奖励扶助专项资金增加。

(二)支出预算。2021年年初预算数 12555.63万元,其中,社会保障和就业支出42.53万元,医疗卫生与计划生育支出12513.1万元。支出较去年增加186.18万元,主要是基本公共卫生服务补助专项资金、计划生育奖励扶助专项资金增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入12555.63万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为942.74万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为11612.89万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中:一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)55万元,主要用于医师节活动、医政医管培训校验、人才队伍建设与基本公卫督导培训、公卫大楼日常维修等;城市社区卫生机构8959.8万元,主要用于区医院整体转型事业补助、重点人群“家庭医生签约补助、基本药物零差率销售补助、校医补助、基层医疗机构规范化建设;其他基层医疗卫生机构支出 1万元,主要用于村医岗位补助;基本公共卫生服务支出816.62万元,主要用于基本公共卫生服务支出;重大公共卫生服务支出71.1万元,主要用于公共地带灭鼠及下水道烟雾熏杀、病媒生物基础设施建设、爱卫工作等;中医(民族医)药专项10万元,主要用于中医服务能力提升;计划生育服务1661.08万元,主要用于计划生育奖励扶助、城镇独生子女父母奖励、计生特殊家庭春节慰问及医疗补助、免费妇女病查治、生育关怀和计生协会工作开展等;其他计划生育事务支出10万元,主要用于孕产妇及新生儿急救中心;老龄卫生健康事务28.29万元,主要用于银龄安康保险的购买及老龄工作开展

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年局机关及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款76.21万元,比2020年预算增加10.91万元,增加了16.71,主要是人员调入。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为 6万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费5万元)因公出国(境)费。2021年“三公”经费预算较 2020年减少1万元,主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

三)一般性支出情况

2021年本部门一般性支出总额为242.12万元,其中办公费预算47.5万元,拟用于办公用品购置、邮电费等日常开支;印刷费预算10.8万元,拟用于日常文印;差旅费预算1万元,拟用于机关工作人员外出培训学习等;维修25万元,拟用于公卫大楼日常维修支出;委托业务费132.89万元,拟用于档案整理、计划生育特殊家庭关爱关怀活动开展等外包工作;培训费预算9万元,拟计划每季度一次的全体党员理论学习,包括党员春训一次,预计100人;“七一建党100周年”培训一次,预计300余人;万名党员进党校培训两次,预计300余人;基本公共卫生服务培训一次,预计300余人;计生协会条线培训一次,预计100余人公务接待费预算1万元,拟用于公务接待;公务用车运行维护费5万元,拟用于公务车维修等;其他交通费用9.94万元,拟用于公车改革补贴。计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

2021年卫生健康局部门政府采购预算总额 620.19万元,其中,政府采购货物预算431.3万元;政府采购工程预算 0万元;政府采购服务预算188.89万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至20201231日,卫生健康局所属各预算单位共有车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备台(套)及单位价值100万元以上的专用设备台(套)。

(六)政府性基金预算支出

芙蓉区卫生健康局单位2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)预算绩效管理情况

按照本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年卫生健康局整体支出12555.63万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目25个,涉及项目支出11612.89万元,其中:公卫大楼日常维修经费项目25万元;基本公卫督导与人才队伍建设培训经费5万元;医师节活动经费5万元;医政工作管理经费20万元;校医补助项目 330万元;医疗体制改革补助经费(人员补助)项目856万元;基层医疗机构规范化建设项目1000万元;基本药物零差率销售补助400万元;社区卫生服务中心运转经费6000万元;五类重点人群家庭医生签约补助项目 8.8万元;区医院整体转型经费 365万元;村医补助项目1万元;基本公卫专项补助经费项目792.29万元;基本公共卫生服务项目补助9元部分24.33万元;病媒生物基础设施建设项目30.075万元;公共地带灭鼠及下水道烟雾熏杀项目41.025万元;中医药管理专项资金项目10万元;城镇独生子女父母奖励项目270万元;计划生育奖励扶助项目1141.48万元;计生特殊家庭春节慰问及医疗补助项目207.6万元;计生协会经费项目18万元;生育关怀项目24万元;孕产妇和新生儿急救中心项目10万元;老龄工作经费8万元;老龄“银龄”安康保险费20.29万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。注意:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

长沙市芙蓉区卫生健康

2021219

2021公开表(单位)_(127001)芙蓉区卫生健康局本级.xls

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