芙蓉区委网信办2019年部门决算公开

发布时间 : 2020-09-25     来源:芙蓉区网信办     字体大小:

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第一部分  芙蓉区委网信办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  芙蓉区委网信办概况

一、部门职责

内容涉密,依法不予公开。

二、机构设置

1、内设机构设置。内容涉密,依法不予公开。

2、决算单位构成。市委网信办2019年部门决算为本级,暂无二级单位。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入合计113.22万元,支出111.41万元,无上年比对数据,主要原因是20193月机构改革单位新成立。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入113.22万元,其中:财政拨款收入113.22万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出111.41万元,其中:基本支出68.41万元,占61.4%;项目支出43万元,占38.6%。 总支出金额为113.22万元,年末结转结余金额1.81万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款年初结转和结余1.81万元,本年收入总计113.22万元,无上年比对数据,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出总计111.41万元,无上年比对数据,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款年末结转和结余1.81万元。财政拨款收、支增加主要原因20193月机构改革单位新成立。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况 

2019年度财政拨款支出111.41万元,占本年支出合计的100%。20193月机构改革单位新成立,无上年比对数据。财政拨款支出增加主要原因是20193月机构改革单位新成立。 

(二)财政拨款支出决算结构情况 

2019年度财政拨款支出111.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出108.93万元,占97.77%,社会保障和就业支出2.48万元,占2.23%。 

(三)财政拨款支出决算具体情况 

2019年度财政拨款支出年初预算无(20193月机构改革单位新成立),支出决算为111.41万元。其中:

1、一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)。

年初预算无,支出决算为65.93万元。主要原因是:20193月机构改革单位新成立,2019年度预算未编制,机构改革单位成立后酌情追加。

2、一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算无,支出决算为43万元。主要原因是:20193月机构改革单位新成立,2019年度预算未编制,机构改革单位成立后酌情追加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算无,支出决算为2.48万元。主要原因是:20193月机构改革单位新成立,2019年度预算未编制,机构改革单位成立后酌情追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出68.41万元。其中:人员经费64.61万元,占基本支出94.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费3.8万元,占基本支出9.45%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算无,支出决算数为0万元,主要原因是:20193月机构改革单位新成立,2019年度预算未编制。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年无政府性基金收入和支出。 

九、关于2019年度预算绩效情况说明

内容涉密,依法不予公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出3.8万元,无年初预算数比对数据。主要原因是:20193月机构改革单位新成立,2019年度预算未编制。

(二)一般性支出情况

2019年开支培训费0万元。开支会议费0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

(二)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(三)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2019年度芙蓉区委网信办整体支出绩效评价报告(单位涉密,不予公开

中共长沙市芙蓉区委网络安全和信息化委员会办公室.XLS

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