2019年度区委宣传部部门决算公开
目 录
第一部分 区委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分区委宣传部概况
一、部门职责
(一)拟订全区宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
(二)统筹协调全区党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实、督查与考核,结合巡察工作开展专项检查。
(三)统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织马克思主义理论研究和建设工程有关工作的实施。负责为全区各级党委(党组)理论学习中心组提供服务,组织实施理论宣讲活动等。
(四)负责规划组织全局性思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
(五)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调区属各单位新闻宣传工作,组织全区突发公共事件应急新闻工作。
(六)拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实。管理新闻出版行政事务,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权、管理出版物等。负责全区新闻出版、印刷、电影行业安全监督管理。承担全区出版物经营户和印刷企业的年检年审。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责国内报社、通讯社分支机构和驻区记者站的有关监督管理。
(七)从宏观上统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
(八)统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
(九)负责管理全区电影行政事务,指导监督电影放映等相关工作,指导协调全区性重大电影活动,组织开展电影交流与合作。
(十)对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业和旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。
(十一)统筹指导全区舆情信息工作,组织开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
(十二)统筹协调全区对外宣传工作,指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。负责组织开展全区新闻领域对外交流和合作,会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。
(十三)统筹协调组织开展全区新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作,指导协调区直各部门、各街道(局)的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设,拟订重大问题对外宣传口径。
(十四)负责落实中央、省、市、区精神文明建设指导委员会工作部署,拟订和组织实施全区精神文明建设工作规划,统筹协调组织全国文明城市建设工作。负责区精神文明建设指导委员会的日常工作。
(十五)受区委委托,协同区委组织部统筹推进宣传思想文化战线干部管理。对街道(局)宣传委员的任免提出意见,负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作,主管全区思想政治工作系列的职称评定工作。
(十六)对中共长沙市芙蓉区委网络安全和信息化委员会办公室(长沙市芙蓉区互联网信息办公室)互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导芙蓉区文化旅游体育局。受区委委托,代管芙蓉区文化艺术界联合会、芙蓉区社会科学联合会、芙蓉区文化产业创意协会。
(十七)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。中共长沙市芙蓉区委宣传部包括本级,内设科室3个,分别是办公室、意识形态工作科、文明创建科;二级机构3个,分别是芙蓉区融媒体中心(区新闻中心)、芙蓉区文化产业发展中心、芙蓉区未成年人思想道德建设中心。全部纳入2019年部门决算编制范围。
(二)决算单位构成。区委宣传部2019年部门决算汇总公开单位构成包括:中共长沙市芙蓉区委宣传部机关本级、长沙市芙蓉区融媒体中心(区新闻中心)、长沙市芙蓉区文化产业发展中心、长沙市芙蓉区未成年人思想道德建设中心。
第二部分部门决算表
(公开表格附后)
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度总收入1869.06万元,与2018年相比,增加392.59万元,增长26.59%,主要是因为上级拨款有所增加。总支出1717.56万元,与2018年相比,增加265.67万元,增长18.30%,主要是因为上级拨款按要求已拨付至各单位。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1869.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1558.86万元,占83.4%;政府性基金财政拨款收入309万元,占16.5%;其他收入1.2万元,占0.1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1717.55万元,其中:基本支出523.96万元,占30.5%;项目支出1193.59万元,占69.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1867.86万元,与2018年相比,增加393.91万元,增长26.7%,主要是因为上级拨款有所增加。支出总计1716.35万元,与2018年相比,增加271.98万元,增长18.8%,主要是因为上级拨款按要求已拨付至各单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1407.35万元,占本年支出合计的82%,与2018年相比,财政拨款支出减少37.02万元,减少2.6%,主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1407.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1210.61万元,占86%;文化旅游体育与传媒(类)支出178.08万元,占12.7%;社会保障和就业支出(类)支出18.66万元,占1.3%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1215.97万元,支出决算数为1407.35万元,完成年初预算的116%,其中:
1、一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。
年初预算为454.3万元,支出决算为504.1万元,完成年初预算的111%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的增加。
2、一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为740万元,支出决算为706.52万元,完成年初预算的95.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、节俭开支。
3、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为35.06万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款。
4、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项)。
年初预算为0万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款。
5、文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为39.35万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款。
6、文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。
年初预算0万元,支出决算为78.67万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨款。
7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为21.6万元,支出决算为18.66万元,完成年初预算的86.4%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出522.76万元,其中:人员经费492.98万元,占基本支出的94.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金;公用经费29.78万元,占基本支出的5.7%,主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元,支出决算为0.28万元,完成预算的2.4%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为11.5万元,支出决算为0.28万元,完成预算的2.4%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,与上年相比增加0.28万元,增长100%,增长的主要原因是上年无公务接待费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比无变化。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.28万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.28万元,全年共接待来访团组1个、来宾19人次,主要是江西省文明办来我区学习考察文明城市创建工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入309万元;年初结转和结余0万元;支出309万元,其中基本支出0万元,项目支出309万元;年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
(公开报告附后)
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出29.78万元,比年初预算数减少38.92万元,降低56.7%。主要原因是厉行节约、节俭开支。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费1.49万元,主要用于开展芙蓉区2019年宣传思想工作培训0.69万元,人数89人,内容为文明创建、意识形态、新闻策划、舆情处置等工作培训;用于购买理论学习书籍0.8万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额4.79万元,其中:政府采购货物支出4.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
芙蓉区委宣传部
2020年9月25日
扫一扫在手机打开当前页