芙蓉区湘湖管理局2020年决算公开

发布时间 : 2021-09-28     来源:​芙蓉区湘湖管理局     字体大小:

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第一部分长沙市芙蓉区湘湖街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

、一般性支出情况说明

、关于政府采购支出说明

、关于国有资产占用情况说明

、关2020度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

长沙市芙蓉区湘湖街道办事处

单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规;落实区委、区政府各项指示和决定;

2、以发展商贸业、现代服务业及楼宇经济为主,推动区域经济又好又快发展;

3 、对“四城一酒店”实行目标管理和考核,指导局属企业生产、经营,促进企业顺利发展;

4、统筹协调和指导社区搞好基层组织建设,加强和创新社区管理服务,提升社区服务水平;

5、协助有关部门做好低保、住房保障、弱势群体帮扶救助、拥军优属、殡葬改革等工作;

6、负责行政区域内社会治安综合治理,做好人民调解、信访维稳工作,维护辖区社会秩序稳定;

7、负责本行政 区域的人口和计划生育工作,提高人口素质,促进人口均衡发展;

8、加强社会主义精神文明建设,发展各项社会事业,组织开展群众性文化体育等活动及民主法制和社会公德教育,提高市民素质;

9、完成区委、区政府交办的其他工作事项

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市芙蓉区湘湖街道办事处内设机构包括:

根据编办核定,湘湖街道办事处内设机构湘湖管理局办公室、劳动人事科、计划财务科、企业管理科、规划建设科、纪检监察室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、街道综治行政执法队;

非独立核算机构3个,分别为公共政务服务中心、退役军人服务站、网格化服务中心;

基层群众自治组织6个分别是东湖社区、西湖社区、南湖社区、湘湖社区、跃进湖社区、车站北路社区

(二)决算单位构成。长沙市芙蓉区湘湖街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括:

1、湘湖街道机关本级

第二部分

部门决算表见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计27687.21万元。与上年相比,增加1725.49万元,增长6.65%,主要是因为2020年财政实转下拨企业发展资金纳入其中相应也增加了本单位本年收入支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22985.81万元,其中:财政拨款收入22467.65万元,占97.75%;其他收入518.16万元,占2.25%

三、支出决算情况说明

本年支出合计22666.73万元,其中:基本支出2389.71万元,占10.54%;项目支出20277.03万元,占89.46%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计26940.47万元,与上年相比,增加1726.08万元,增长6.85%,主要是因为2020年财政实转下拨企业发展资金纳入其中相应也增加了本单位本年收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出22233.46万元,占本年支出合计98.09,与上年相比,财政拨款支出增加1545.20万元,增长7.47%,主要是因为2020年财政实转下拨企业发展资金纳入其中相应也增加了本单位本年收入支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出22233.46元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2109.99万元,占9.49%;公共安全支出3.88万元,占0.02%;教育支出2万元,占0.01%;科学技术支出8万元,占0.04%;社会保障和就业支出1266.35万元,占5.7%;城乡社区支出17933.15万元,占80.66%;灾害防治及应急管理支出3万元,占0.01%;其他支出907.11万元,占4.08%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4374.66万元,支出决算数为22233.46万元,完成年初预算的508.23%,其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)

年初预算0万元,支出决算为1.54万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转行政运行资金相应增加本年支出,本年支出大于本年预算。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算1884.28万元,支出决算为2002.57万元,完成年初预算的106.28%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转行政运行资金相应增加本年支出,本年支出大于本年预算。

3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)

年初预算0万元,支出决算为23.48万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:统计条线下拨资金及上年结转统计经费。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算0万元,支出决算为0.21万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:统计条线下拨资金及上年结转经费。

5、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)

年初预算0万元,支出决算为79.99万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年财政条线下拨资金及上年结转条线资金。

6、一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)

年初预算0万元,支出决算为2万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:条线下拨资金及上年结转经费。

7、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)

年初预算0万元,支出决算为0.2万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:条线下拨资金及上年结转经费。

8、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)

年初预算0万元,支出决算为2万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:条线下拨资金及上年结转经费。

9、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)

年初预算0万元,支出决算为1.88万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:条线下拨资金及上年结转戒毒经费。

10、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)

年初预算0万元,支出决算为2万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:条线下拨资金及上年结转教育类经费。

11、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)

年初预算0万元,支出决算为8万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:条线下拨资金经费及上年结转科技专项经费。

12、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)

年初预算432.28万元,支出决算为193.46万元,完成年初预算的44.75%,决算数小于年初预算数的主要原因是:根据当年财政预算,及时有效的执行经费开支。

13、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

年初预算906.01万元,支出决算为838.14万元,完成年初预算的92.51%,决算数小于年初预算数的主要原因是:根据当年财政预算,及时有效的执行经费开支。

14、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

年初预算0万元,支出决算为31.95万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年条线拨款及上年结转资金开支。

15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算80.78万元,支出决算为93.07万元,完成年初预算的115.21%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年年中追加补缴养老保险资金指标增加相应支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算0万元,支出决算为26.76万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年年中追加补缴在职人员职业年金缴费支出,增加相应支出。

17、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算0万元,支出决算为3.38万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年条线当年拨款资金开支及上年结转。

18、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

年初预算66.04万元,支出决算为63.43万元,完成年初预算的96.05%,决算数小于年初预算数的主要原因是:根据当年财政预算,及时有效的执行经费开支。

19、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)

年初预算0万元,支出决算为5.95万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年条线拨款资金开支。

20、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)

年初预算0万元,支出决算为10.21万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年条线拨款资金开支。

21、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算0万元,支出决算为156.84万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年条线资金开支及上年结转资金开支。

22、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算200万元,支出决算为16573.1万元,完成年初预算的8286.55%,决算数大于年初预算数的主要原因是:条线资金开支及上年结转资金开支。

23、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算0万元,支出决算为351.24万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年条线拨款及上年结转资金开支。

24、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

年初预算590.87万元,支出决算为667.47万元,完成年初预算的112.96%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转环卫资金及年中环卫条线拨款增加相应开支。

25、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算214.4万元,支出决算为184.5万元,完成年初预算的86.05%,决算数小于年初预算数的主要原因是:根据当年财政预算,及时有效的执行经费开支。

26、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算0万元,支出决算为3万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年年中条线资金收入增加了当年财政支出。

27、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算0万元,支出决算为907.11万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初无预算,年中追加其他条线收入相应增加本年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2379.28万元,其中:人员经费2206.78万元,占基本支出的92.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费172.5万元,占基本支出的7.25,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元,支出决算为0.72万元,完成预算的20.57%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行,与上年相比减少1.46万元,减少100.00%,主要是因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0.00%决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,与上年相比持平

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元,支出决算为0.72万元,完成预算的28.80%,决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,与上年相比减少0.02万元,减少2.70%,主要是因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0.00因公出国(境)费支出决算0万元,占0.00公务用车购置费及运行维护费支出决算0.72万元,占100.00。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2020年度无公务接待费支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.72万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.72万元,主要是

本单位代管区公车保险及维修等费用支出,截止2020年1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入73.48万元;年初结转和结余0万元;本年支出71.48万元,其中基本支出0万元,项目支出71.48万元;年末结转和结余2万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出172.5万元,比上年决算数增加7.79万元,增长5%,主要原因是:本单位伙食及宣传制作等费用较去年有所增加,本年公用经费也沿用上年结转部分资金,相应增加开支。

、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额22.61万元,其中:政府采购货物支出22.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%

、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,并在区门户网站上公开了绩效评价报告,涉及金额22666.73万元,对涉及的11个项目支出绩效展开了自评,绩效评价结果较好。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

12020年度长沙市芙蓉区湘湖街道办事处部门决算公开表格

22020年度长沙市芙蓉区湘湖街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区湘湖街道办事处

20210922

湘湖街道2020年度部门整体支出绩效报告.doc2020年度长沙市芙蓉区湘湖街道办事处部门决算公开表格.xlsx

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