芙蓉区经济和信息化局2017年部门决算公开

发布时间 : 2018-09-12     来源:芙蓉区门户网站     字体大小:

  一、部门职能职责 

  1、负责全区工业经济的日常运行调度,组织制订年度工业经济 

  运行调控目标;监测分析工业经济运行态势,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。 

  2、拟订全区新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施;对全区工业企业进行宏观管理和服务;推进信息化和工业化融合;推进全区国民经济和社会信息化。 

  3、引导全区企业积极开展技术创新和技术改造工作;负责辖区工业企业技术创新和技术改造项目的协调服务,指导全区工业企业开展对外经济、技术和贸易的交流合作。 

  4、贯彻落实中小企业法等法律法规,促进全区非公有制经济和中小企业发展;协调减轻企业负担工作; 推进中小企业服务体系建设,推进创业创新工作。 

  5、推进工业行业管理升级和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作。 

  6、归口管理全区企业的体制改革,会同有关部门做好维护企业稳定工作。 

  7、组织实施工业能源节约和资源综合利用工作;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;推进两型企业示范建设。  

  8、实施国家信息化发展战略及相关政策,促进电信、广播电视和计算机网络融合;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;推进全区信息化建设。 

  9、 根据省市统一规划,协调全区公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享。 

  10、指导全区工业、信息化领域人才开发与培训工作;开展人才和智力对外合作交流。 

  11、负责协调开展无线电管理工作,负责管理无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管理。 

  12、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成 

  从决算单位构成看,本部门决算包括:芙蓉区经信局部门本级决算,无所属二级机构。 

  纳入芙蓉区经信局2017年部门决算编制范围的单位包括:芙蓉区经信局机关本级。 

  三、2017年部门决算情况说明 

  (一)2017年收入支出决算总体情况说明 

  2017年年初结转和结余781.01万元,本年收入合计6608.10万元,比上年增长36.93%,增加的主要原因:电力“专改公”项目和社会职能分离移交配套补贴;支出合计5331.06万元,比上年增长32.98%,年末结转和结余2058.05万元,支出增加的主要原因:人员经费增长、年末财政拨款结转及经济信息资金方面的支出。 

  (二)2017年度收入决算情况说明 

  本年收入合计6608.10万元,其中:财政拨款收入6158.10万元,其他收入450万元。 

  (三)2017年度支出决算情况说明 

  本年支出合计5331.06万元,其中:基本支出356.38万元,占6.68%;项目支出4974.68万元,占93.32%。 

  (四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年财政拨款年初结转和结余781.01万元,本年收入合计6158.10万元,比上年增长29.08%,其中一般公共预算财政拨款收入6158.10万元。本年支出合计5331.06万元,比上年增长34.6%,其中一般公共预算财政拨款收入3723.01万元,财政拨款年末结转和结余1608.05万元。财政拨款收、支增加主要原因:人员经费增长、年末财政拨款结转及经济信息资金方面的支出。 

  (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。 

  2017年度一般公共预算财政拨款支出5331.06万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,增加1322.28万元,增长32.98%。增长主要原因是支持中小企业发展和管理支出。 

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年度一般公共预算财政拨款支出5331.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出309.70万元,占5.81%;科学技术支出50万元,占0.94%;文化体育与传媒支出1万元,占0.02%;社会保障和就业支出27.98万元,占0.52%;节能环保支出83万元,占1.56%;资源勘探信息等支出4487.98万元,占84.18%;其他支出371.4万元,占6.97%。增长原因是产业扶持资金加大、业务工作增多。 

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算828.23万元,支出决算为5331.06万元,完成年初预算的643.67%。决算数大于预算数的主要原因是产业扶持资金加大、业务工作增多。 

  具体到项级科目的情况:   

  (1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)支出决算209.70万元,年初预算未安排。增加部分主要是经济信息资金支出。 

  (2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)支出决算100万元,年初预算未安排。增加部分主要是上级资金下拨。 

  (3)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)支出决算50万元,年初预算未安排。增加部分主要是上级资金下拨。 

  (4)文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)支出决算1万元,年初预算未安排。增加部分是参加龙舟赛奖励资金。 

  (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算13.97万元,年初预算安排14.5万元,完成预算的96.34%。减少原因是人员减少。 

  (6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出决算14.01万元,年初预算未安排。增加原因是退休人员死亡丧葬及抚恤费用。 

  (7)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)支出决算65万元,年初预算未安排。增加部分主要是上级专项资金下拨。 

  (8)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)他节能环保支出(项)支出决算18万元,年初预算未安排。增加部分主要是上级专项资金下拨。 

  (9)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)支出决算328.39万元,年初预算安排301.73万元,完成预算108.84%。增加部分主要是人员经费增长和经济信息资金支出。 

  (10)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)支出决算578.70万元,年初预算安排512万元,完成预算113.03%。增加部分主要是专改公项目和经济信息方面的支出。 

  (11)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)支出决算1065万元,年初预算未安排。增加部分主要是上级拨款和经济信息方面的支出 。 

  (12)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)支出决算8.55万元,年初预算未安排。增加部分主要是人员经费增长和经济信息支出。 

  (13)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)支出决算1519.54万元,年初预算未安排。增加部分主要是上级资金下拨。 

  (14)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)支出决算10万元,年初预算未安排。增加部分主要是上级资金下拨。 

  (15)资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)技术改造支出(项)支出决算360万元,年初预算未安排。增加部分主要是上级资金下拨。 

  (16)资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)支出决算617.80万元,年初预算未安排。增加部分主要是上级资金下拨。 

  (17)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算371.40万元,年初预算未安排。增加部分主要是上级资金下拨。 

  (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出356.37万元,其中:人员经费342.47万元,主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出;公用经费13.90万元,主要包括办公费、邮电费、印刷费。 

  (七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元(“三公”经费批复数是0.05万元,实际预算为8万元。单位按实际公开),支出决算数为0.13万元,完成预算的1.63%,其中:公务接待费支出决算为0.13万元,完成预算的1.63%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算大有节余。 

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.76万元,降低93.12%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少1.75万元,降低100%;公务接待费支出决算减少0.01万元,降低7.14%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,本单位无公务用车。公务接待费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.13万元,占7.4%。具体情况如下: 

  (1)因公出国(境)费支出0万元。 

  (2)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0。 

  (3)公务接待费支出0.13万元。主要用于局与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。我局2017年共接待来访批次2个、接待来宾17人次(包括陪同人员)。 

  (八)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2017年度我单位无政府性基金财政预算拨款收入和支出。   

  (九)其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费支出情况。 

  2017年机关运行经费支出13.90万元,比2016年减少9.73万元,降低41.18%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。 

  2、政府采购支出情况。 

  2017年政府采购支出总额0万元,。 

  3、国有资产占用情况。 

  截至2017年12月31日,我单位共有车辆0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。  

  4、预算绩效管理工作开展情况。 

  2017年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,我单位及时完成了全局的各项工作,较好地履行了经信局工作职能,资金使用情况较好。财政局组织的部门整体重点评价尚在进行当中。同时,对1个项目支出开展了绩效自评,涉及50万元,占年初预算的6.04%,其中,中小微企业服务中心建设及运营费项目为财政局组织的重点绩效评价项目,绩效评价尚在进行当中。 

  四、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指芙蓉区财政当年拨付的资金。 

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

  长沙市芙蓉经济和信息化局

  2018年9月12日     

芙蓉区经济和信息化局2017年决算公开表.XLS

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