隆平水稻博物馆2021年部门决算

发布时间 : 2022-09-30     来源:隆平水稻博物馆     字体大小:

目录

第一部分隆平水稻博物馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

隆平水稻博物馆单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关文物保护与利用、博物馆管理的法律法规和方针政策。

(二)全面征集、收藏、研究和陈列展示反映水稻历史文化发展的文物和实物资料。

(三)收集、整理、展示关于从史前到现代稻作文化、传播农耕文明、展示以袁隆平院士为代表的中国杂交水稻科技科研成果。

(四)负责文物的考古发掘、保护研究、鉴定、实验、修复及书画装裱等工作。

(五)负责博物馆对外开放的综合管理工作。包括陈列展览的对外开放管理、观众组织、接待与疏导、展厅综合管理、展品安全管理、票务、数字博物馆建设、文物图片摄影等工作。为人民群众提供历史文化知识、教育和欣赏的窗口,满足人民群众的公共文化需求。

(六)开展地方文博、文史的科学研究工作,编辑出版文博研究成果,编发文博科研信息资料,搭建文博科研信息平台,促进地方历史文化对外交流和宣传。

(七)承办区域内外文物、书画、摄影等大中型文化交流展览活动,为群众提供多方面的文化产品。

(八)开展文化旅游产品开发,促进文化创意、文物复制、文物仿制品、文物出版、文物展示等文化产业的发展。

(九)开展博物馆之间的交流合作发展,促进博物馆进城市社区、学校活动,参与城市社区、学校文化建设。

(十)为长沙市内各县级综合博物馆、专题博物馆、企业博物馆、民办博物馆等发展提供服务。

(十一)完成区委、区政府交办的各项工作任务。

(十二)兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业,完成区委、区政府交办的其他任务

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。隆平水稻博物馆内设机构包括:办公室(保卫部)、公共服务部、文物资料部(研究室)、展陈策划部、产业发展部。截至2021年底,我单位在职在编人员7名。

(二)决算单位构成。隆平水稻博物馆2021年部门决算汇总公开单位构成包括:

1、隆平水稻博物馆

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计621.57万元。与上年相比,减少121.36万元,减少16.34%,主要是因为厉行节约,响应过“紧日子”的号召,节约博物馆各项运行开支,上年度有来自上级的专项资金用语开展 工作使用。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计582.24万元,其中:财政拨款收入576.74万元,占99.06%;其他收入5.5万元,占0.94%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计621.57万元,其中:基本支出223.03万元,占35.88%;项目支出398.54万元,占64.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计589.64万元,与上年相比,减少23.29万元,减少3.80%,主要是因为厉行节约,响应过“紧日子”的号召,节约博物馆各项运行开支,上年度有来自上级的专项资金用语开展 工作使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出589.64万元,占本年支出合计94.86%,与上年相比,财政拨款支出增加43.30万元,增长7.93%,主要是因为2021年使用了部分上年度上级专项资金以及本年度年中收到上级部分项目资金。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出589.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4.5万元,占0.76%;科学技术支出11.98万元,占2.03%;文化旅游体育与传媒支出556.5万元,占94.38%;社会保障和就业支出16.67万元,占2.83%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为595.84万元,支出决算数为589.64万元,完成年初预算的98.96%,其中:

1、一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)

年初预算0万元,支出决算为4.5万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用上年度上级下达的台海交流基地经费。

2、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)

年初预算0万元,支出决算为2万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用上年度上级下达的社会科学普及基地经费。

3、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)

年初预算0万元,支出决算为9.98万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中收到上级下达的社会科学普及项目经费。

4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算0万元,支出决算为6.4万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用上年度上级专项资金。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)

年初预算584.21万元,支出决算为548.1万元,完成年初预算的93.82%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,响应过“紧日子”的号召,节约博物馆各项运行开支。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)

年初预算0万元,支出决算为2万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中收到上级下拨的文化产业发展项目资金。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算7.58万元,支出决算为7.58万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算4.05万元,支出决算为9.09万元,完成年初预算的224.44%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度职业单位年金坐实,职业年金缴费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出223.03万元,其中:人员经费207.5万元,占基本支出的93.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费15.53万元,占基本支出的6.96%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行,与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行,与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行,与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行,与上年相比持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,由于决算数为0,无法计算百分比,因公出国(境)费支出决算0万元,由于决算数为0,无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,由于决算数为0,无法计算百分比。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计10人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出0万元,比上年决算数持平。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额2.75万元,其中:政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.75万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额2.75万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额2.75万元,占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额0万元,由于政府采购工程支出为0,无法计算百分比,服务采购授予中小企业合同金额0万元,由于政府采购服务支出为0,无法计算百分比

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、2021年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,并编制了2021年整体绩效自评,其中项目14个,涉及预算资金398.54万元。根据自评结果显示,我单位较好地完成了2021年绩效目标,附2021年整体绩效自评报告。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度隆平水稻博物馆部门决算公开表格

2、2021年度隆平水稻博物馆部门整体支出绩效自评报告

隆平水稻博物馆

2022年09月29日

2021年度隆平水稻博物馆整体支出绩效自评报告 .docx.docx2021年度隆平水稻博物馆部门决算公开表格.xlsx

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