2020年度芙蓉区人力资源和社会保障局部门决算

发布时间 : 2021-09-30     来源:芙蓉区人力资源和社会保障局     字体大小:

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第一部分长沙市芙蓉区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关2020度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区人力资源和社会保障局

单位概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律、法规,拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策,对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务

(二)贯彻执行就业创业工作的法律、法规和方针政策,负责拟定全区创业促进就业政策以及统筹城乡就业发展规划与计划并组织实施,负责组织推进全区就业创业工作,组织落实就业援助及相关政策措施,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,贯彻落实高校毕业生就业、创业政策,会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策,协调区直相关部门开展创业“绿色通道”服务

(三)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策,组织实施机关、企事业单位基本养老保险政策,组织实施社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,完善基金内控制度,编制全区社会保险基金预决算草案并组织实施

(四)落实上级部门关于辖区内的人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立和完善统一、规范的人力资源市场,并负责监督,促进人力资源合理流动、有效配置

(五)负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡

(六)贯彻国家、省、市关于机关、事业单位人员工资收入分配政策,会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施;根据国家、省、市相关政策,指导全区离退休人员管理工作

(七)贯彻执行国家事业单位人事管理条例及相关法规政策,指导全区事业单位人事制度改革,组织拟定全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,负责全区专业技术人员管理和继续教育工作,牵头推进深化职称制度改革,综合管理人才开发工作,负责人力资源和人事统计工作

(八)组织拟定农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益

(九)负责全区机关、事业单位副科级以下工作人员的培训和继续教育工作

(十)统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度,拟定劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者的维权工作,依法查处重大案件

(十一)根据上级安排,做好区属企业引进国(境)外智力有关管理服务工作

(十二)承办区委、区人民政府及上级主管部门交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市芙蓉区人力资源和社会保障局内设机构包括:根据编办核定,人力资源和社会保障局单位包括本级、内设科室41)办公室、(2)人事管理科、(3)培训就业科、(4)社会保险管理科(基金监督科);二级机构41)社会保险服务中心、(2)就业服务中心、(3)劳动人事争议仲裁院、(4)人力资源公共服务中心。

(二)决算单位构成。人力资源和社会保障局2019年决算汇总公开单位构成包括:人力资源和社会保障局单位本级以及4个二级机构

(二)决算单位构成。长沙市芙蓉区人力资源和社会保障局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:

1、长沙市芙蓉区人力资源和社会保障局

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计15031.61万元。与上年相比,减少351.92万元,减少2.29%,主要是因为厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14375.15万元,其中:财政拨款收入14331.51万元,占99.7%;其他收入43.64万元,占0.3%

三、支出决算情况说明

本年支出合计14544.52万元,其中:基本支出1453.07万元,占9.99%;项目支出13091.45万元,占90.01%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计14986.41万元,与上年相比,增加695.45万元,增长4.87%,主要是因为机关事业单位基金缺口增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出14499.31万元,占本年支出合计99.69%,与上年相比,财政拨款支出增加1804.14万元,增长14.21%,主要是因为机关事业单位基金缺口增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出14499.31元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1529.37万元,占10.55%;社会保障和就业支出12312.25万元,占84.92%;卫生健康支出220.07万元,占1.52%;节能环保支出254.51万元,占1.76%;农林水支出183.11万元,占1.26%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为12613.93万元,支出决算数为14499.31万元,完成年初预算的114.95%,其中:

1、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)

年初预算1279.34万元,支出决算为1412.53万元,完成年初预算的110.41%,决算数大于年初预算数的主要原因是:有新增人员。

2、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)博士后日常经费(项)

年初预算0万元,支出决算为2.5万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:直拨资金。

3、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)

年初预算0万元,支出决算为12.23万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:直拨资金。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)

年初预算65万元,支出决算为102.11万元,完成年初预算的157.09%,决算数大于年初预算数的主要原因是:直拨资金。

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)

年初预算1.8万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的13.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约。

6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)

年初预算30万元,支出决算为14.54万元,完成年初预算的48.47%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约。

7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)

年初预算10万元,支出决算为3.12万元,完成年初预算的31.20%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约。

8、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)

年初预算26万元,支出决算为29.7万元,完成年初预算的114.23%,决算数大于年初预算数的主要原因是:案件增加。

9、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

年初预算0万元,支出决算为183.78万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:直拨资金。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算40.3万元,支出决算为40.3万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)

年初预算10000万元,支出决算为10913.57万元,完成年初预算的109.14%,决算数大于年初预算数的主要原因是:基金缺口金额增多。

12、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算0万元,支出决算为440万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:市直拨资金。

13、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)

年初预算682万元,支出决算为682万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数。

14、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)

年初预算5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数。

15、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)

年初预算216万元,支出决算为216万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数。

16、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

年初预算3.5万元,支出决算为3.5万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数。

17、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

年初预算0万元,支出决算为0.57万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:市直拨资金。

18、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)

年初预算0万元,支出决算为254.51万元,年初无预算,为年中追加指标,决算数大于年初预算数的主要原因是:市直拨资金。

19、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)

年初预算120万元,支出决算为183.11万元,完成年初预算的152.59%,决算数大于年初预算数的主要原因是:补发2019年地方配套贴息资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1453.07万元,其中:人员经费1360.5万元,占基本支出的93.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费92.57万元,占基本支出的6.37%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行,与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行,与上年相比减少0.10万元,减少100.00%,主要是因为厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行,与上年相比减少0.80万元,减少100.00%,主要是因为厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出92.57万元,比上年决算数减少13.99万元,降低13.0%。主要原因是:厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额15万元,其中:政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%

十三、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年我局对部门整体支出绩效开展了自评,并在区门户网站公开了绩效评价报告,涉及资金14544.52万元,绩效评价结果显示我局全年整体支出绩效情况良好,确保了全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

12020年度长沙市芙蓉区人力资源和社会保障局部门决算公开表格

22020年度长沙市芙蓉区人力资源和社会保障局部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区人力资源和社会保障局

20210922

芙蓉区人社局2020年决算公开表(1).XLS2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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